Уважаемые пользователи!
Доступен для обновления новый релиз программы "1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси" 2.4.11.110. Напоминаем, что воспользоваться обновлением могут только действующие подписчики 1С:Комплект поддержки .
Внимание!!! До начала обновления обязательно сделайте архивную копию данных! Инструкция по созданию архивной копии.
ОДО «ЮКОЛА-ИНФО» также рекомендует настроить автоматическое резервирование данных.
Новое в релизе:
Мобильный клиент
Мобильный клиент "1С:ERP" доступен на сайтах Goоgle play и App Store Конфигурация, с которой работает мобильный клиент, не должна содержать значительных изменений, допустима адаптация прикладного решения с помощью механизма расширений, см. https://its.1c.ru/. Подробнее про технологию мобильного клиента можно прочитать здесь здесь.
Прочее
- Обновлены библиотеки "ЗарплатаКадры" до версии 3.0.19.
- Исправлены выявленные ошибки
Общие настройки
Английский язык интерфейса программы
Добавлена поддержка выбора языка в настройках пользователей:
При выборе в поле Язык интерфейса программы «Английский» работа под этим пользователем будет с английским интерфейсом.
Для локализации самой платформы в параметрах запуска требуется указать Дополнительные параметры запуска: /L en /VL en
Локализация на английский язык носит ограниченный характер и предоставляется в ознакомительном режиме.
Перевод не поставляется для подсистем и макетов:
- Кадровый учет и расчет заработной платы;
- Интеграция с СППР и Документооборт;
- Регламентированный учет и регламентированная отчетность;
- Обмены с банками и контрагентами;
- Макеты с загружаемыми данными (адресный классификатор и прочие).
Нет перевода для контекстной справки.
Прочее
- Обновлены библиотеки до типовой конфигурации "1C:ERP Управление предприятием 2", релиз 2.4.11.106
- Исправлены выявленные ошибки
Управленческий учет затрат и финансовый результат
Использование новых механизмов платформы 1С при проведении расчетов
С целью оптимизации выполнения расчетов, использующих решение систем линейных алгебраических уравнений (далее - СЛАУ), в версии 2.4.11 поддержана возможность применения объекта платформы 1С РасчетСистемЛинейныхУравнений.
Вариант решения СЛАУ средствами системы управления базами данных (далее - СУБД) сохранен.
Для выбора варианта решения СЛАУ в рамках информационной базы в раздел Использование возможностей платформы рабочего места Параметры операций закрытия месяца (меню Финансовый результат и контроллинг – Закрытие месяца – Закрытие месяца кнопка Настройки – Настройка параметров закрытия месяца) добавлен параметр Использовать платформенный механизм решения СЛУ. При запуске информационной базы на версии платформы 1С 8.3.14 и выше указанному параметру устанавливается значение Да. При использовании версии платформы ниже 8.3.14 данному параметру устанавливается значение Нет, что соответствует текущему варианту решения СЛАУ средствами СУБД.
Обособленный учет себестоимости товаров
С целью совершенствования механизма аналитического учета себестоимости реализован алгоритм, при котором обособление себестоимости товаров по видам запасов в регистрах оперативного учета организовано для всех операций вне зависимости от функциональных опций, а также добавлена возможность опционального обособления себестоимости по назначениям.
Совершенствование механизма распределения постатейных расходов
С целью повышения удобства настройки и увеличения вариативности способов распределения постатейных расходов в прикладном решении выполнены следующие доработки:
- поддержан вариант настройки распределения постатейных расходов на финансовый результат пропорционально прямым расходам, отнесенным на направления деятельности;
- обеспечена возможность распределения расходов на производственные затраты или финансовый результат в бухгалтерском и управленческом учете по разным правилам;
- внесены изменения в рабочие места по настройке правил распределения расходов и по распределению расходов.
Поэтапный ввод системы в эксплуатацию. Учет себестоимости
С целью обеспечения возможности поэтапного ввода системы в эксплуатацию в прикладном решении разработан механизм, позволяющий начать учет себестоимости в рамках информационной базы с заданной даты. Разработаны механизмы ввода остатков по себестоимости при поэтапном вводе системы в эксплуатацию.
Оптимизация алгоритмов выполнения этапов закрытия месяца
С целью сокращения времени выполнения регламентной операции Распределение затрат и расчет себестоимостипроцедуры Закрытие месяца внесены изменения в алгоритмы прикладного решения.
Производство
Подбор видов запасов в этапах производства
Виды запасов в этапах производства хранятся в отдельных табличных частях. При подборе видов запасов изделий сначала подбираются виды запасов, по которым есть отрицательные остатки в кладовой. Виды запасов материалов рассчитываются помесячно по следующему алгоритму:
- Для заполнения по остаткам в кладовой: Обеспечение – Экономия
- Для заполнения по остаткам в подразделении: Расход + Экономия – Обеспечение
- Учитываются приходуемые виды запасов изделий
Предусмотрены проверки правильности отнесения прямых затрат на партии производства до расчета себестоимости:
- При закрытии заказа на производство выполняется проверка, что в цепочке этапов присутствует продукция по рассчитываемой стоимости, месяц выпуска которой больше, либо равен, месяцу крайнего расхода материалов/трудозатрат.
- При закрытии месяца выполняется проверка, что в будущих периодах нет затрат по партиям, закрытым в текущем.
Казначейство и Взаиморасчеты
Доработки актов сверки взаиморасчетов
В рамках помощника по созданию сверок взаиморасчетов поддерживаются следующие возможности:
- Расширенные отборы по объектам сверки (типу расчетов, договорам, направлениям деятельности, партнерам и их полям).
- Групповое создание актов сверки с разбивкой по партнерам, договорам и/или по типам расчетов.
- Формирование сверки по данным организации и/или по данным контрагента.
- Сверка взаиморасчетов по договорам кредитов/депозитов.
- Сверка взаиморасчетов по договорам лизинга.
- Сверка авансов в валюте регламентированного учета.
- Отображение начального и конечного сальдо, итоговых оборотов за сверяемый период.
- Отображение признака кредиторской/дебиторской задолженности в документе сверки.
- Настройка печати акта сверки.
- Печать акта сверки в формате Дебет/Кредит и в формате Долг/Аванс.
- Печать акта сверки по прочим расчетам (договорам кредитов/депозитов и лизинга).
- Печать акта сверки с незаполненной колонкой по данным контрагента.
Отчеты по денежным средствам
В подсистеме казначейства вместо прежнего отчета Ведомость по денежным средствам внедрены четыре отчета, которые позволяют управлять денежными потоками.
Ведомость по денежным средствам
Отчет содержит две таблицы. Первая – отражает начальные и конечные остатки по счетам и кассам организации, а также поступления и выплаты. Вторая – отражает информацию по денежным средствам в пути. Денежные средства в пути обусловлены переводами денежных средств между кассами или счетами организации, либо проводимой инкассацией, а также вследствие эквайринговых расчетов с покупателями.
Движения денежных средств
Отчет имеет три поставляемых варианта отчета:
- Движения денежных средств
- Движения денежных средств по направления деятельности,
- Корреспонденция движений денежных средств
Данный отчет позволяет проводить анализ движений денежных средств. Отчет имеет графическое приложение, а также табличную часть. Графическое приложение позволяет увидеть поступления, выплаты, денежный поток за отчетный период, денежный поток нарастающим итогом. График содержит как фактические данные, так и плановые, если эти данные в настройках отчета включены. Плановые данные соответствуют планируемым платежам в отношении заказов покупателей и поставщикам, договоров с контрагентами, а также накладных, соответствуют графикам поступлений и выплат, а также содержат данные по договорам кредитов и депозитов.
Табличная форма отчета соответствует по структуре бюджету движения денежных средств. Отчет по структуре содержит информацию о сальдо денежных средств на начало и конец отчетного периода, содержит разделы по поступлению и списанию денежных средств, далее информация детализируется до аналитических разделов, например, до статей движения денежных средств.
Ведомость по денежным документам
Данный отчет предназначен для анализа движений денежных документов, отчет содержит информацию о закупках денежных документов, а также о передаче подотчетным лицам.
Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц
Отчет предназначен для анализа расчетов с подотчетными лицами, отражает информацию по наличию авансов у подотчетных лиц или задолженности организации перед подотчетными лицами на начало и конец отчетного периода, а также содержит информацию по выданным авансам и их использованию подотчетными лицами.
Совокупность приведенных отчетов позволяет анализировать движения денежных средств на предприятии, принимать управленческие решения на основе этой информации.
Устранение разрыва между регистрами взаиморасчетов с партнерами
В помощник Закрытие месяца добавлена процедура контроля и устранения разрывов расчетов с партнерами по данным регистров оперативного учета. Процедура работает только для онлайн взаиморасчетов.
Разрывами считаются выявленные отличия между остатками оперативных регистров взаиморасчетов (регистры Расчеты с клиентами, Расчеты с поставщиками) и остатками финансовых регистров взаиморасчетов (регистры Расчеты с клиентами по срокам, Расчеты с поставщиками по срокам).
Исправление ошибок, как и актуализация расчетов, будет происходить с первого месяца, на который есть задание к закрытию месяца по взаиморасчетам.
Параллельное выполнение включения онлайн взаиморасчетов
С целью повышения параллельности работы пользователей во время перехода на новую архитектуру взаиморасчетов и сокращения времени перехода на новую архитектуру взаиморасчетов на больших базах оптимизирована процедура перехода на онлайн взаиморасчеты. Переход на онлайн взаиморасчеты выполняется в два этапа.
Продажи и Закупки
Указание номеров ГТД в возвратах
В документах Возврат товаров от клиента, Поступление товаров от хранителя, Выкуп товаров хранителем, Списание товаров у хранителя, Возврат товаров между организациями добавлена возможность указать номер ГТД и Страну происхождения товаров.
Добавлена проверка заполнения номеров ГТД при закрытии месяца.
Указание способов определения себестоимости в возвратах
Реализована возможность в документе Возврат товаров между организациями указать Способ определения себестоимости.
В документе Возврат товаров от клиента с видом операции Возврат от комиссионера варианта определения себестоимости и документ реализации не указываются.
Бюджетирование
Лимитирование расходования денежных средств
Лимитирование выплат денежных средств может производиться с помощью документа Лимиты расхода ДС либо с применением механизмов бюджетирования. Выбор способа контроля возможен и при использовании подсистемы бюджетирования. Способ определяется в НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Использование лимитов.
Контроль расходования средств по аналитикам имеет иерархическую структуру. Аналитики выстроены в дерево аналитик, контроль начинается с высокоуровневой аналитики и завершается самой последней аналитикой в дереве.
Информационные лимиты являются независимыми, при отсутствии разрешающих лимитов заявка может быть проведена при наличии информационных, либо с предупреждением о превышении лимита, или без него.
Модифицирован отчет по лимитам, теперь выводящий информацию по аналитикам плана и факта в расходовании лимитов, а также выводящий информацию об остатке лимита.
Модифицировано предупредительное сообщение о превышении лимита, оно выводится в аналитиках плана, а также выводится информация об остатке лимита.
Изменена логика агрегирования бюджетных данных в документе планирования и отчетных формах для натуральных (количественных) показателей. Для всех учетных данных в количественном выражении система производит выполнение агрегатных функций. Это означает, что разные единицы измерения становятся сравнимыми между собой, то есть можно провести сложение кг, литров, шт. и других единиц измерения.
Внеоборотные активы
Присоединенные файлы
В программе добавлен механизм присоединенных файлов для следующих объектов:
- Нематериальные активы и расходы на НИОКР;
- Все документы по ОС и НМА.
В формы списка справочников и в формы журналов добавлен индикатор наличия присоединенных файлов.
Версионирование и напоминания
Механизмы версионирования и напоминаний добавлены для следующих объектов:
- Нематериальные активы и расходы на НИОКР;
Сведения об ОС и НМА
В карточках объектов эксплуатации и нематериальных активов на закладках Сведения об основном средстве и Сведения о НМА теперь отображается информация о ликвидационной стоимости объекта, если она заполнена при принятии к учету.
Журналы документов ОС и НМА
В журналы документов по ОС и НМА добавлено поле Дополнительно, в котором отображается информация о получателе или отправителе при перемещении объекта ОС или НМА (по аналогии со складскими документами).
Если объект перемещается в организацию, то текст будет содержать наименование организации и подразделения.
Добавлен обработчик обновления, который заполняет эти сведения в регистре Реестр документов.
Унификация названий документов
Названия документов Регистрация наработок объектов эксплуатации, Выработка НМА, Регистрация наработок ТМЦ в эксплуатации приведены к единообразному виду:
- Наработка объектов эксплуатации;
- Наработка ТМЦ в эксплуатации.
Упрощение заполнения документов
Для справочников основных средств, а также нематериальных активов и расходов по НИОКР, в формы списка и выбора добавлены даты принятия к учету для регламентированного и управленческого учетов. Если отключено ведение регламентированного учета, то доступно только одно поле Принято к учету.
Штрихкоды ОС
В программе добавлена возможность печати штрихкодов ОС. Для печати используются шаблоны этикеток. В качестве значения штрихкода используется инвентарный номер.
Добавлен один предопределенный шаблон этикетки в формате QR кода. Такой формат выбран из-за того, что инвентарный номер может содержать кириллицу. Есть возможность создать другие шаблоны с другим типом штрихкода.
Для доступа к шаблонам этикеток добавлены новые роли: Добавление изменение шаблонов этикеток и ценников, Чтение шаблонов этикеток и ценников.
Для печати этикеток используется новая форма, которая открывается в форме списка ОС и в форме документа Принятие к учету ОС.
Обработка считывания штрихкода и загрузка из Терминала сбора данных (ТСД) теперь доступна в следующих документах:
- Принятие к учету ОС;
- Инвентаризация ОС;
- Изменение параметров ОС;
- Перемещение ОС;
- Подготовка к передаче ОС;
- Списание ОС;
- Передача арендатору ОС;
- Возврат от арендатора;
- Поступление арендованных ОС;
- Выбытие арендованных ОС;
- Наработка объектов эксплуатации.
Инвентаризация ОС и НМА
Добавлена возможность ввода переоценки на основании документов Инвентаризация ОС и Инвентаризация НМА, если отражено расхождение в стоимости.
В документ Инвентаризация ОС добавлен выбор следующих хозяйственных операций:
- Инвентаризация ОС (используется для инвентаризации принятых к учету ОС);
- Инвентаризация вложений в ОС (используется для инвентаризации вложений в ОС (остатки на счете 08 по объектам эксплуатации);
- Инвентаризация незавершенного строительства (используется для инвентаризации объектов строительства (остатки на счете 08 по объектам строительства).
Документ и раньше поддерживал эти операции, но не было возможности указать, что именно инвентаризируется.
Доработаны команды подменю Заполнить:
- При выполнении команды Заполнить по остаткам используются данные регистров Стоимость ОС, Прочие расходы.
- Команда Заполнить фактические данные действует только для выбранных строк.
- Команда Заполнить данные учета действует для всех строк и поэтому переименована в Заполнить данные учета во всех строках.
Из табличной части документа удалено поле для заполнения счета учета. Раньше счет использовался для разделения инвентаризации принятых и не принятых к учету ОС, теперь это определяется операцией документа.
Также удалена возможность создания документа Операция (регл. учет) на основании документа Инвентаризация ОС. Раньше документ Операция (регл. учет) создавался в том случае, когда стоимость по данным учета была меньше фактической стоимости. Теперь в этом случае создается документ Переоценка ОС.
Заполнение субконто Способы строительства
Изменено поведение следующих документов при заполнении субконто Способы строительства в проводках:
- Амортизация ОС и НМА (хозспособ);
- Внутреннее потребление (хозспособ);
- Модернизация (определяется заполнением карточки объекта строительства);
- Отражение зарплаты в финансовом учете (подрядный способ, если вид операции Договор (работы, услуги, в остальных случаях хозспособ);
- Производство без заказа (при списании продукции на расходы – хозспособ);
- Этап производства (при списании на расходы – хозспособ).
Амортизация внеоборотных активов
Изменен порядок расчета амортизации в конце срока использования ВНА. Раньше амортизация могла начисляться на один месяц дольше, чем срок использования ВНА из-за округления амортизации. (Например, если стоимость 100 000 руб. и срок 3 месяца). Чтобы этого не происходило, теперь остаточная стоимость включается в сумму амортизации, если остаточная стоимость не превышает пяти рублей.
Арендованные основные средства
Доработан документ Возврат ОС от арендатора:
- В форме выбора доступны ОС, которые находятся у выбранного арендатора.
- При проведении проверяется, что ОС переданы выбранному арендатору.
Также доработан документ Выбытие арендованных ОС:
- В форме выбора доступны ОС, которые были получены от выбранного арендодателя.
- При проведении проверяется, что ОС получены от выбранного арендодателя.
- В регистр Первоначальные сведения ОС добавлен ресурс Арендодатель, который заполняется обработчиком обновления.
Регистрация к отражению в международном учете
Теперь для следующих документов регистрация к отражению в международном учете выполняется при проведении (то есть документы регистрируются к отражению в МФУ вне зависимости от регламентных операций закрытия месяца):
- Изменение параметров ОС и НМА;
- Переоценка ОС и НМА;
- Подготовка к передаче ОС и НМА;
- Списание ОС и НМА.
Эти документы при проведении не формируют движения по регистрам Стоимость ОС и Стоимость НМА, а по умолчанию документ регистрируется к отражению, только если есть движения, поэтому для них требуется явная регистрация при проведении.
Отключение учета внеоборотных активов
Теперь, если ведется регламентированный учет, то обязательно нужно использовать учет внеоборотных активов:
- В форме настройки регламентированного учета отображается информационная надпись, если учет ВНА отключен.
- В форме настройки ВНА нет возможности отключить учет, если ведется регламентированный учет.
- При обновлении ИБ не происходит включение учета ВНА, если используется регламентированный учет.
Ввод остатков ВНА только в регламентированном учете
Раньше проводки формировались по данным регистров, что не позволяло отразить документ только в регламентированном учете. Проводки теперь формируются по данным документа.
В форму документа добавлены флаги:
- ОУ – для ввода остатков по регистрам;
- БУ и НУ – для ввода остатков в регламентированном учете (проводки);
- УУ (на едином плане счетов) – для ввода остатков в регламентированном учете (проводки по сумме упр.). Данный флаг можно установить при включенной опции Управленческий учет на плане счетов регламентированного учета.
Ввод параметров учета доступен только при отражении в оперативном учете. Если флаг ОУ отключен, то пользователь вводит только данные, необходимые для формирования проводок.
В зависимости от комбинации флагов появляется выбор, в каком из учетов вводятся остатки.
Доработано формирование документов ввода остатков внеоборотных активов при включении опции Управленческий учет на плане счетов регламентированного учета: в версии 2.5.х сумма будет заполняться по данным регистров Стоимость, Амортизация.
На форме списка документов Ввод остатков внеоборотных активов добавлены новые колонки ОУ, БУ и НУ, УУ.
Ввод остатков полностью самортизированного ОС, по которому была модернизация
Раньше при вводе остатков ОС, по которым была модернизация, можно было указать только остаточный срок использования после модернизации. Сделаны следующие изменения: теперь, если была проведена модернизация, то в документе Ввод начальных остатков основных средств нужно указать Срок использования и Остаточный срок использования после модернизации, который может быть нулевым.
Для управленческого учета указание остаточного срока доступно, если включена опция НСИ и администрирование – Внеоборотные активы – Учет внеоборотных активов в управленческом учете по стандартам регламентированного учета.
Прочие изменения
Вместо перечисления ИсточникиДвижений теперь используется перечисление ВидыИсточниковУправленческогоБаланса, которое переименовано в ВидыИсточниковДвижений (используется при отложенном формировании движений для добавления новых движений к существующим).
Регламентированный учет
Регламентированная и финансовая отчетность организаций
Внесены изменения, связанные с предоставлением регламентированной отчетности за 2020г.
1С:Номенклатура
Работа с номенклатурой
· Реализовано рабочее место по сопоставлению номенклатуры программы с сервисом 1С:Номенклатура.
· Реализована возможность отображения состояния и результата сопоставления номенклатуры программы с 1С:Номенклатурой в форме списка.
Общие настройки
Завершение поддержки неактуальных режимов
С версии 2.5 планируется завершение поддержки режимов:
- Учетная политика – ФИФО (взвешенная оценка);
Документы и сама функциональность этих режимов сохраняется в версиях 2.4 и 2.5 в полном объеме.
Переход на версию 2.6 с версии 2.5 будет возможен только при включении использования новых режимов. Функциональность снимаемых с поддержки режимов в 2.6 будет иметь ограниченный характер.
В помощнике Закрытие месяца осуществляется проверка перечисленных выше режимов и выдается рекомендация по переходу на новые режимы учета.
Приятной работы!
|